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關于零申報這里有四個問題

發(fā)布時間 : 2019-07-29 15:50:22

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零申報是公司在納稅申報的所屬期內沒有發(fā)生應稅收入,同時也應沒有納稅額的情況。關于零申報,小編這里有四個問題跟大家分享。

問題一:不用繳納稅款=零申報

問:我公司為增值稅小規(guī)模納稅人,當月銷售收入可以享受小微企業(yè)增值稅免稅的優(yōu)惠政策,申報時是否可以做零申報?

答:不可以。不用繳納稅款和零申報并不相同,企業(yè)在享受優(yōu)惠政策的同時應向稅務機關如實申報。正確的申報方式是在增值稅納稅申報表中第10欄次如實填寫享受免稅優(yōu)惠的數(shù)額。

問題二:當期未發(fā)生收入做零申報

問:我公司新開立,沒有發(fā)生收入,但已經發(fā)生增值稅進項,并取得增值稅專用發(fā)票,已按照有關規(guī)定做認證處理,我公司可以做零申報嗎?

答:不可以。新辦企業(yè)當期雖未發(fā)生收入,但發(fā)生了進項稅額,所以不能做零申報。正確的申報方式是在增值稅申報表對應的銷售額欄次填寫0”,并將當期已認證的進項稅額填入申報表中相關欄次,產生期末留抵稅額留待下期繼續(xù)抵扣。

問題三:免稅收入做零申報

問:我公司為從事國際貨物運輸代理業(yè)務的小規(guī)模納稅人,已按相關規(guī)定辦理了增值稅減免稅備案,當期銷售額全部符合免稅條件,可以做零申報嗎?

答:不可以。雖然按照規(guī)定辦理了增值稅減免稅備案,應納稅額為0,但是企業(yè)在享受優(yōu)惠政策的同時應向稅務機關如實申報,正確的申報方式是在增值稅納稅申報表中第12欄次如實填寫享受免稅優(yōu)惠的數(shù)額。

問題四:已繳納稅款做零申報

問:我公司為小規(guī)模納稅人,當期銷售收入根據(jù)客戶要求去稅務機關代開了增值稅專用發(fā)票,并繳納了稅款,請問我公司在申報當期增值稅時,是否可以做零申報?

答:不可以。雖然企業(yè)代開增值稅專用發(fā)票并已經繳納了稅款,但依然不能隨意地進行零申報處理。正確的處理方法是在申報表的相關欄次如實填寫銷售收入,網上申報系統(tǒng)會自動生成企業(yè)已經繳納的稅款從而進行沖減。

以上就是小編對零申報的介紹。更多問題,歡迎您咨詢千百惠。千百惠專業(yè)提供公司注冊、商標注冊、記賬報稅、地址掛靠等工商服務平臺,快速解決您的問題,讓您省心!




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